任职条件:
1、大专以上学历,财经类专业,会计师以上资格,熟悉内部控制审计、帐务稽核、资产稽核,对《企业会计准则》有全面的了解,熟悉相关的经济法规,可独立开展审计工作,能独立完成审计工作底稿。
2、掌握会计、审计知识,熟悉操作财务软件,OFFICE。
3、能适应长期出差,可承受一定的工作压力,有CPA、事务所经验者优先。
岗位职责:
1、负责审计计划的制订与执行。
2、负责审计项目的业务开展,出具审计意见并跟踪后续审计结果。
3、贯彻落实公司各项规章制度,监督各部门对公司政策制度的执行。
4、有效组织执行并督促检查各项审计工作任务的完成。
5、负责对内部审计相关制度、流程、标准的解释与宣贯。
6、负责对经营管理中可能出现的重大风险进行识别、评估、监控和预警。