1)三年以上审计工作经验;2)熟悉办公软件操作,熟悉财务软件(K3、用友等) 3)负责制订年度审计计划;监督审查总公司及各分支机构的各项审计工作;4) 评价公司财务管理和各项制度的执行情况;5) 组织开展公司内部控制流程描述和系统优化项目;6) 对财务管理、内部控制、风险管理方面提出管理建议,以确保公司资产安全及业务流程的高效合理;6) 开展其他专项审计业务;